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2022年度娄底市工商业联合会部门决算

作者:娄底市工商业联合会 来源:娄底市工商业联合会 点击数: 发布时间:2023年08月28日 字体:

目   录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

娄底市工商业联合会部门概况

一、部门职责

娄底市工商业联合会的主要职责是:

娄底市工商业联合会是市委领导的娄底工商业界联合组成的人民团体和民间商会,是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带,是政府管理非公有制经济的助手,也是对外开放、民间外交的一条重要渠道。工商联具有统战性、经济性、民间性三大特征。本部门主要职责是:参与全市大政方针及政治、经济、社会生活中的重大问题的政治协商,发挥民主监督作用,积极参政议政;协助做好我市工商界非公有制经济代表人士政治安排的推荐工作;做好非公有制经济代表人士的思想政治工作,引导会员爱国、敬业、诚信、守法,弘扬中华民族传统美德;维护会员的合法权益,反映会员的意见、要求和建议,为会员提供服务;负责海内外娄商的联络与服务,开展娄商文化研究,指导成立异地娄底商会;加强与国内外工商社团及工商界人士的联系,促进经济和贸易合作,协助引进资金、技术和人才;履行商会协会党委职责,抓好商协会党建工作;吸纳非公有制经济领域内商会、行业协会、同业商会为团体会员,并对其进行服务与指导。

二、机构设置及决算单位构成

(一)内设机构设置

市工商联机关内设3个部室,分别是办公室、会员部(加挂经济联络部牌子)、商会部(加挂社会组织党建部牌子),核定机关行政编制6名(其中设主席1名,副主席2名、科级领导职数3名),机关后勤编制2名;在职人员8名(退休人员2人),属市一级预算单位。下设1个正科级全额拨款事业单位娄底市民营企业服务中心(娄商联络服务中心)。

(二)决算单位构成

   娄底市工商业联合会2022年部门决算汇总公开单位构成包括:娄底市工商业联合会本级。

第二部分

部门决算表

第三部分

2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收入总计387.83万元,与上年相比减少3.72万元,下降0.95%。主要是因为人员经费减少。

2022年度支出总计387.83万元,与上年相比减少3.72万元,下降0.95%。主要是因为人员经费减少。

二、收入决算情况说明

2022年度收入合计386.32万元,其中:财政拨款收入377.49万元,占97.71%。其他收入8.83万元,占2.29%。

三、支出决算情况说明

2022年度支出合计387.83万元,其中:基本支出387.83万元,占100.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计379.00万元,与上年相比,增加8.75万元,上升2.36%。主要是因为第六全球娄商大会前期工作等。

2022年度财政拨款支出总计379.00万元,与上年相比,增加8.75万元,上升2.36%。主要是因为第六全球娄商大会前期工作等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2022年度财政拨款支出379.00万元,占本年支出合计的97.72%,与上年相比,财政拨款支出增加10.26万元,上升2.78%。主要是第六全球娄商大会前期工作等。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2022年度财政拨款支出379.00万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)339.92万元,占比89.69%;社会保障和就业支出(类)27.63万元,占比7.29%;住房保障支出(类)11.46万元,占比3.02%。

(三)财政拨款支出决算具体情况

2022年度财政拨款支出年初预算数为323.34万元,支出决算数为379.00万元,完成年初预算的117.21%,其中:

1、一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。

年初预算为338.4万元,支出决算为339.92万元,完成年初预算的100.45%,决算数大于预算数主要原因是:第六届全球娄商大会前期准备开支。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)。

年初预算为1.87万元,支出决算为1.87万元,完成年初预算的100%。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。

年初预算为25.76万元,支出决算为25.76万元,完成年初预算的100%。

4、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算为11.46万元,支出决算为11.46万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度财政拨款基本支出379.00万元,其中:人员经费264.32万元,占基本支出的69.74%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费114.69万元,占基本支出的30.26%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为7.23万元,支出决算为7.23万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为4.09万元,支出决算为4.09万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,与上年相比增加0.81万元,上升24.70%,增长的主要原因是第六届全球娄商大会前期接待。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为3.13万元,支出决算为3.13万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少18.05万元,下降85.22%,减少的主要原因是本年度无公务用车购置。

公务用车购置费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年相比减少17.98万元,下降100.00%,减少的主要原因是本年度无公务用车购置。

公务用车运行维护费支出预算为3.13万元,支出决算为3.13万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,与上年相比减少0.07万元,下降2.19%,减少的主要原因是本年度公务用车维修费减少。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算4.09万元,占56.57%,因公出国(境)费支出决算0.00万元,占0.00%,公务用车购置费及运行维护费支出决算3.13万元,占43.29%。具体情况如下:

1、因公出国(境)费支出决算为0.00万元。

2、公务接待费支出决算为4.09万元,全年共接待来访团组50个,来宾1200人次,主要是第六届全球娄商大会前期开支等。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为3.13万元,其中:公务用车购置费0.00万元,娄底市工商业联合会更新公务用车0辆。公务用车运行维护费3.13万元,主要是公务用车汽油费及维修保养费用等,截止2022年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2022年度未发生政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2022年机关运行经费支出114.69万元,年初预算数114.69万元,与年初预算持平,完成年初预算的100%。

十、一般性支出情况说明

2022年本部门开支会议费15.96万元,用于北京高质量发展座谈会、优化营商环境工作会议、第六届全球娄商大会组委会、市场满意度大提升办公会会议,人数450人,内容为北京高质量发展座谈、优化营商环境、第六届全球娄商大会等;开支培训费0.3万元,用于事业单位人员培训,人数4人,内容为事业单位人员网络培训;未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0/%;货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%,工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%,服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日,本部门共有公务用车1辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、关于2022年度预算绩效情况的说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1.财政拨款收入:指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。

4.“三公”经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5.对附属单位补助支出:指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

7.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入,事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

9.附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

10.其他收入:指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11.使用非财政拨款结余:指事业单位使用非财政拨款结余(原事业基金)弥补当年收支差额的数额。

12.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13.结余分配:指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14.年末结转和结余资金:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

15.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出,包括人员经费和公用经费。

16.项目支出:指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17.上缴上级支出:指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

18.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

19.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的 离退休经费。

20.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的 基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022年度部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

(一)简要介绍2022年度重点工作计划;

1、广泛凝聚思想共识,筑牢共同思想政治基础。一是加强思想政治引领。二是提升商协会党建质量。三是积极引导民营经济人士参政议政。

2、发挥桥梁纽带作用,坚决打赢优化营商环境攻坚战。一是实施优化营商环境攻坚行动。二是落实促进民营经济发展“六个一”工作。三是实施民营企业培优做强行动。

3、推进“娄商返娄”战略,打造“迎老乡、回故乡、建家乡”升级版。一是办好第六届娄商大会和“娄商日”活动。二是突出娄商联络品牌。三是讲好娄商奋斗故事。

4、担当社会责任,接续推动乡村全面振兴。一是深化“万企兴万村”行动。二是推动民营企业履行社会责任。

5、加强自身建设,巩固夯实工商联工作基础。一是加强会员队伍建设。二是扎实推进商会建设。三是持续加强工商联机关建设。

(二)部门整体支出规模、使用方向、主要内容和涉及范围。

1、关于2022年整体支出规模情况。2022年市工商联支出总额387.83万元,比上年减少2.20万元,减少0.56%;变化的主要原因:厉行节约,节省公用经费开支。人员经费完成264.32万元,比上年增加2.98万元,增长12.7%;公用经费完成123.52万元,比上年减少31.97万元,减少20.56%。

2、资金使用方向:2022年度支出使用为基本支出,系保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:用于在职人员基本工资、津贴补贴等人员经费,共计264.32万元;用于办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费,共计123.52万元。

3、关于2022年度“三公”经费决算情况。“三公”经费支出合计7.23万元,比上年减少17.23万元,减少70.45%,减少的主要原因是:今年没有购买公车、厉行节约等。

4、关于2022年财政拨款收支预算情况总体说明。2022年,财政拨款377.49万元,比上年增加10.27万元,增加2.8%,主要原因是:人员经费、娄商接待,会议、培训开支。

5、关于2022年政府性基金预算支出情况的说明。市工商联没有使用政府性基金预算支出。

二、一般公共预算支出情况

(一)基本支出情况

本支出系保障我会机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于在职和离退休人员基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。2022年市工商联支出总额387.83万元,比上年减少2.20万元,减少0.56%;变化的主要原因:厉行节约,节省公用经费开支。人员经费完成264.32万元,比上年增加2.98万元,增长12.7%;公用经费完成123.52万元,比上年减少31.97万元,减少20.56%。

(二)项目支出情况

三、部门整体支出绩效情况

(一)2022年部门预算支出绩效目标实现情况,实现产出和取得效益情况

2022年,市工商联在收支预算内,完成了以下整体目标:

目标1:保障工商联机关及直属事业单位机构正常运转,完成日常工作任务而发生的各项支出。

完成情况:完成日常工作任务而发生的各项支出,主要包括用于干部职工基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、物业管理、办公设备购置、车辆运行、出差、会议、培训等。

效果:完成全年目标任务

目标2:培育特色商协会组织,筑牢党建基础。

完成情况:开展党员亮身份、亮职责、亮承诺“三亮”活动,指导商协会党组织继续开展党史教育实践活动,依托“学习强国”APP、“红星云”、“商协会微信群”等平台,组织商协会党组织深入学习习近平总书记最新讲话精神。指导成立了娄底市青年企业家商会党支部,制订了行业商协会党组织发展党员考核细则,发展党员25人,吸纳入党积极分子33人,参与市委两新工委发展对象培训一期,举办入党积极分子集中培训班一期,申报推荐市湘潭商会党支部为市级标杆党组织。

效果:基层组织不断扩大,组织凝聚力不断加强。

目标3:强化组织建设,加强非公经济人士培训。

完成情况:组织广大民营经济人士认真学习领悟党的二十大提出的新思想新论断。举办第八期娄商大讲堂,专题讲授人才盘点与梯队建设。与市委统战部举办全市非公经济代表人士培训班,集中学习习近平总书记系列重要讲话精神及统一战线重要理论。推广“学政策、稳信心、促发展”网络学习培训课程,举办“讲诚信守法 做良心产品”专题培训。

效果:组织影响力不断扩大,组织活力不断加强。

目标4:做好建言资政工作。

完成情况:扎实开展统一战线“四明白四清楚”系列调研活动,开展上规模民营企业调研、民营企业社会责任调研、民营企业绿色发展调研、民营企业人才队伍建设调研等,撰写了《2021年民营经济发展报告》《推进土地集约利用 促进园区高质量发展》《异地娄底商会助力娄底高质量发展路径初探》等调研报告,完成5篇政协提案答复工作。

效果:充分发挥工商联的桥梁纽带和有力助手作用,找准工作定位,助力“三高四新”战略实施。

目标5:服务娄商发展。

完成情况:一是深化联络联谊。年初向22个异地娄底商会和100名重点娄商发出了慰问信,寄出了娄底市“两会”报告。协同市人社局、娄底日报社、娄底新闻网开展了“温暖回家路”公益活动,联合娄底新闻网面向海内外娄商开展了新春“云拜年”活动,在第二个娄商日向广大娄商发出节日贺信。做好《娄商之歌》和《娄商传奇》的组稿与编辑工作,全面反映娄商的发展成就,树立广大娄商的归属感和认同感。二是全面推进“娄商返娄”。出台《打造“迎老乡、回故乡、建家乡”升级版工作方案》,全力推动市级领导挂点联系重点娄商工作贯彻落实,根据市级领导分工安排及时调整更新了挂点联系重点娄商的名单,联系重点娄商数量从115名增加到了143名(其中异地娄底商会22家,由娄商担任会长的异地湖南商会13家)。先后邀请26名异地娄底商会会长、秘书长及重点娄商参加娄商新春团拜活动,在北京、上海举行“迎老乡回故乡建家乡”娄底高质量发展座谈会,赴深圳、长沙进行实地招商考察。三是组织筹备娄商大会。根据市委、市政府工作安排,筹备召开第六届娄商大会,制定了《娄底市第六届娄商大会总体方案》,成立了以文辉书记任第一主任、超群市长任主任的组委会,明确了大会时间、大会主题、会议规模、活动内容。召开了第六届娄商大会组委会第一次会议,对各项筹备工作进行安排部署。

效果:极大地增强了娄商回到家乡投资兴业的决心和信心。

(二)未实现既定绩效目标或未完成指标任务的分析说明。

市工商联既定绩效目标和指标任务均已完成。

(三)围绕部门职责、行业发展规划,以预算资金管理为主线,总结部门资产管理和开展业务情况,从运行成本、管理效率、履职效能、社会效应、可持续发展能力和服务对象满意度等方面,衡量部门整体及核心业务实施效果。

运行成本方面:我会严格落实《娄底市工商联机关财务管理办法》等有关管理制度,规范财务审批程序,推行公务卡结算,严格差旅费和接待费支出标准、范围和程序的审核,严格落实中央八项规定和有关公务支出标准。加强经费合法合规性审核和预算控制,严格按制度政策办事,资金使用合法合规,支出手续齐全,程序到位。 

履职效能方面:成立了由市委书记任第一组长,市委副书记、市政府市长任组长的“营商环境直通车”建设领导小组,建立起了市场主体诉求表达、收集审核、重点直报、交办督办、办结反馈、效果评估、典型通报等闭环式运转机制。截止12月31日,市本级营商环境直通车共受理诉求617件,交办525件,办结601件(含直接答复办结92件),正在办理中16件,办结满意率96%。以市委办、市政府办名义正式出台了《关于印发促进民营经济发展六个工作方案的通知》(娄办发电[2022]34号),制订了“娄底民营企业20强榜”与“娄底民营企业新星榜”评选方案,将娄商联络服务中心更名为娄底市民营企业服务中心(加挂娄商联络服务中心牌子),负责民营企业和娄商的联络服务工作,编印了《2022年娄底市民营企业支持政策手册》,建立娄底市优化营商环境工作联席会议机制。

社会效益方面:深入推进“万企兴万村”活动,近400家民营企业开展“兴村”项目近400个,对口帮扶村超过300个村,投资总额超过40亿元。部署推进“帮扶千村 破零倍增”重点帮扶集体经济薄弱村专项行动,采取“市工商联(总商会)班子成员带头帮扶一批”“市工商联所属商协会帮扶一批”“县市区工商联负责帮扶一批”的形式,对口帮扶薄弱村近100个。认真做好营商环境主观评价组织工作。成立娄底市涉案企业合规第三方监督评估机制管理委员会,开展“女民营企业家与女法官结对优化营商环境”专项行动。深化与中国人民银行娄底市中心支行战略合作,深入推进金融“暖春行动”。 出台《打造“迎老乡、回故乡、建家乡”升级版工作方案》,全力推动市级领导挂点联系重点娄商工作贯彻落实,根据市级领导分工安排及时调整更新了挂点联系重点娄商的名单,联系重点娄商数量从115名增加到了143名(其中异地娄底商会22家,由娄商担任会长的异地湖南商会13家)。成立了以文辉书记任第一主任、超群市长任主任的组委会,明确了大会时间、大会主题、会议规模、活动内容。召开了第六届娄商大会组委会第一次会议,对各项筹备工作进行安排部署。

可持续发展能力方面:配合完成省联第十三届人事增补工作,组织娄底代表团19名成员参加省工商联第十三届换届大会。与衢州工商联建立友好合作关系,指导郴州娄底商会成立筹备工作。推荐申报全国“四好”商会3家、省级“四好”商会13家。组织区县工商联和商协会到衡阳开展互学互促活动,学习“四好”商会先进建设经验。持续加强模范机关建设,巩固深化拓展党史学习教育成果,落实党建主体责任,抓好支部“五化”建设提质工程。积极开展文明机关创建,推进平安建设、安全生产、节约型机关建设,推进清廉机关、清廉商会建设,扎实做好疫情防控工作。深入开展“五好”县级工商联建设,全面提升县级工商联工作能力水平。

服务对象满意度方面:政治引领、教育培训得到了广大民营企业家的积极响应和和广泛参与。调查研究、参政议政畅通了民营企业反映意见诉求的渠道,为广大非公有制经济人士有序参与政治生活和社会事务管理提供了支持。受到社会的广泛赞誉。

(四)加强部门整体支出绩效管理的举措。

1、深入推进绩效管理。2、健全预算绩效目标信息披露机制。3、加强绩效结果应用。

四、体体评价和自评得分情况

(一)市绩效办对2022年度部门(单位)的绩效评估考核结果。

2022年单位的绩效评估考核结果暂未公布

(二)自评得分情况:根据年初的绩效考核工作计划和目标,较好地完成了全年的目标工作任务,自评为90分。

五、存在的问题及原因分析

预算管理不够精细。在预算管理过程中,需加强内设机构的协调联动,保证预算编制的合理与精细,并加强与财政部门的沟通和协调,确保预算资金的及时下达。  

六、下一步改进措施

(一)提升整体预算编制工作的精细化和科学化水平。加强预算管理意识,严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。(二)强化财政预算执行的刚性约束。严格按照预算项目进行,不随意调整和变更预算,确保预算的刚性。做好与财政部门的衔接协调,发挥预算资金的使用效益。

(三)严格财务管理监督。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制“三公”经费的规模和比例,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,严把“三公”经费支出审核、审批关口,细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

七、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

本部门将自评结果作为下一年度预算安排和编制的依据,将有力提高预算制定的科学性和有效性,并按规定公开。

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